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写一式三联《核查被审计单位银行账户通知书》,申请县(市)区审计机关主要领导签字批准,要求被审计单位开户银行协助调查,查核银行会计结算凭证,厘清要审查资金从哪家银行交换来或交换到哪家银行去,同样查核相关银行结算凭证,可以取得资金从哪家单位付来或资金付到哪家单位账户证据.如果是外埠银行汇来资金,开户银行往来票据会注明外埠汇款单位名称及资金用途,汇往外埠资金,被审计单位采用的信汇、电子汇兑等票据必须注明外埠收款单位名称及汇款用途.将被审计单位资金来源或支付真实单位与资金收支对应的票据注明的单位、用途相核对,就会确定票据真假、票据表示的业务真实性.如有必要,审计人员可以向审计机关申请批准《延伸审计通知书》,对与该笔资金相关的单位进行延伸审计调查,查清该笔资金的真正来源、真实用途,取得完整审计证据后,运用询问调查法取得证实证据,依据证据对审计问题定性.2008年,审计机关配合纪检部门、检察机关查实某粮食储备库主任任职6年间伙同单位财务人员利用假付款方式转移贪污资金387笔,涉案金额500多万元,查实贪污金额200多万元.

2.分户账审查法

银行称存款单位开立的账户称分户账,通过分户账入手进行银行财务收支审计是比较简捷有效办法.从银行计划、公司业务部、信贷部等部门调出主要业务客户分户账号及个人名字账户,对这些分户账进行重点审查,审查每月

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21日左右用银行内部“特种转账凭证”支付资金票据,注意主要客户支付给银行或其他账户的利息、手续费等费用,审查支付利息、手续费的其他账户,重点审查该账户支出情况,如发现该账户收支与银行有关,进行审计取证,采用询问调查法落实书证.2008年,审计机关对某商业银行审计,抽查某主要客户银行分户账发现在每月21日付出两笔利息,一笔通过特种转账传票转入“利息收入”账户,另一笔转入某单位账户,调查发现该账户收入均是从各主要贷款户转来,询问调查结果表明,该账户归集截留部分贷款户付来利息140多万元,用于开展业务费用及存款“贴水”利息等支出128万元,余额12万元.


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三、往来资金审计方法

往来资金包括应收款项和应付款项,与现金关系紧密,管理好往来资金可以提高现金的使用效率.除上述各种审计方法外,往来资金审计方法主要是函证、协查及外调.

1.函证法

函证法是财务对账的常用方法,审计机关就某些事项向与被审计单位业务资金往来单位发出核对往来款项余额、发生额、某笔款项汇出、收到时间等函,将对方函复结果与往来账核对,核实往来资金有无被挪用问题,这种方法好处是简便易行,节约审计成本,缺点是容易形成被审计单位与函证单位串供,函证结果不客观.

2.协查法

协查法是审计机关发出《协助审计事项通知书》,请求被审计单位外埠往来业务客户所在地审计机关协助核查某单位某事项、协查审计机关将核查结果函复协查单位的方法.外埠审计机关履行协查职责表现为协查主体独立、取证充分、证据完整、协查事项相对真实可信,但受地方保护影响,协查法也具有一定的局限性.

3.外调法

外调法是审计机关针对某些重大审计事项派出审计组到外埠单位进行延伸审计调查,取得与核查事项相关的审计证据的方法.外调法可以直接取得与被审计事项相关的重要证据资料,证据真实性强、可信度高,但是审计成本较高,只有审计重大事项时采用.

简言之,在对现金进行审计中,审计人员一方面要合理运用审查技术,学会从多方面、多角度去印证所查事实,做到天衣无缝,无懈可击;另一方面,审计人员要以高度质疑、耐心细致的工作态度,明察秋毫,让被审计单位及人员在事实面前,无可辩驳,有力地维护政府审计的权威性,确保国有资产安全完整.


怎样写审计方法毕业论文
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