财政审计论文范文

  • 我国高校投融资绩效审计的理论框架初探

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758为适应知识经济全球化,我国高等教育由精英教育走向大众教育阶段。但教育资金问题仍然是制约发展的瓶颈,鉴于我国国情国力和教育规律,国家对高等教…

  • 营销审计:现代营销新举措

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758所谓营销审计,是对一个组织的营销环境、目标、战略和活动所进行的全面的、系统的、独立的和定期的检查,其目的在于发现营销机会,找出营销,提出正确…

  • 审计独立性缺失的原因及防护措施

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758近年来,注册师独立性的日益引起国际关注。2001年12月2日美国能源业巨子安然公司宣告破产,2002年6月25日,全球电信业巨头世界通讯公司承认:有38亿美元的用度被错误地…

  • 企业内部审计存在的问题及对策

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758摘要:内部审计作为完善公司治理,降低企业经营风险的手段和方法,对企业的经营管理有着重要的影响。自1983年内部审计制度建立以来,我国内部审计…

  • 提升年终决算审计有效性的思考

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758近几年来,人民银行在“建立健全本系统的稽核检查制度”方面进行了不断的改革和探索,内部审计就是人民银行系统加强内部控制的一项重大举措,本文结…

  • 政府审计与政府责任机制

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]政府审计与政府责任联系非常密切。政府审计是强化政府责任的一个重要工具和手段。强化政府责任,首要的就是建立一个有效的政府责任机制。…

  • 关于民营企业内部审计若干题目的思考

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758民营建立内部审计制度,既是民营企业的客观需要,也是我国内部审计事业发展的必然回属。内部审计本来就是近代西方企业为了适应“两权分离”后加强…

  • 论环境绩效审计理论体系的构建

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758环境的外部性危害了公众的利益,政府作为社会公众代理人必然要履行相应的职责,环境治理构成了政府公共受托责任的一个重要组成部分,保护环境和改善…

  • 风险导向内部审计含***析

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758摘要:有关风险导向内部审计的具体含义有两种不同的观点,本文从审计风险和风险治理中对风险的不同界定出发,剖析了风险导向审计的具体含义。关键…

  • 论内部审计制度的完善

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758回顾,自建立审计机构始,经过多年的努力,我国初步形成了包括国家审计,内部审计和审计在内的审计组织体系。国家审计机关,内部审计部分,民间审计组织分…

  • 合伙制与会计职业之间关系的几个基本题目

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758合伙制是当前注册师行业的一个热门话题,但由于长期以来我国缺乏合伙的实践,不论是治理层还是普通的注册会计师,对合伙制都比较陌生。本文提出合伙…

  • 基于内部审计的内部控制监督研究

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758论文关键词:内部控制监督内部审计论文摘要:首先探讨了内部审计和内部控制监督的关系,指出内部审计是内控监督的重要组成部分,然后提出了健全内部审…

  • 企业经济效益审计的探讨

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758【摘要】效益审计是内部审计的工作重点。本文从经济效益审计的内涵及重要性进手,阐述了效益审计的主要内容,结合审计实践,对经济效益审计项目的立…

  • 规范固定资产投资审计 为优化发展环境服务

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758近几年,我局牢牢围绕审计署召开的全国固定资产投资审计的会议精神,以促进国家实施财政政策,完善投资治理为目的,努力进步基建投资审计工作质量。根…

  • 风险导向内部审计若干理论题目探讨

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]本文从IIA对内部审计的定义出发,提出了风险导向内部审计的概念;其产生的现实背景以及与传统的控制导向内部审计相比较所具备的基本特点;与风…

  • 网络银行内部审计研究

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758关键词:银行;内部审计模式;内部审计特点;内部审计随着机与网络技术的,银行从简单的存款通存通兑、自动取款机、电话银行、无人银行,到现在的网上银行,…

  • 审计委员会在我国上市公司治理中的作用

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758〔关键词〕监视机制;审计委员会;监事会;审计一、的提出———引进审计委员会的原因从美国能源至公司安然公司(Enron)申请破产保护以来,美国华尔街似乎…

  • 关于破产审计的几个问题

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758一、破产审计前的准备工作根据《破产法》的规定,企业破产清算有三个基本程序:一是破产申请阶段,二是和解整顿阶段,三是破产清算阶段。企业在提出破…

  • 审计理论框架新论

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]信息认证既是审计活动的历史起点,也是审计理论框架构建的逻辑起点。以信息认证为逻辑起点,审计理论框架由信息认证、审计本质、审计目标、…

  • 会计师事务所“轮作”审计制探讨

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758[关键词]师事务所;“轮作”审计制度;审计独立[摘要]由于尽大多数会计师事务所与被审计有长期合作关系,这是造成企业和会计师事务所造假的主要动因,…

  • 美国最新反舞弊审计准则的产生背景、内容及其影响

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ2293667582002年10月15日美国注册会计师协会(AICPA)发布了《审计准则第99号——考虑财务报告中的舞弊》(SASNO.99)。该准则引入新的舞弊风险评价模式,旨在增强…

  • 强化审计机关在财政风险治理中的作用

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758[摘要]财政风险的治理并没有成熟的模式。我国的财政风险成因复杂,且没有同一治理财政风险的机构和相应制度。审计机关应充分利用审计工作的成果,…

  • 浅议企业内部审计决定的有效执行

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758近些年来,企业内部审计决定已经涉及到内部控制和业务操作的各个层面,但由于诸多因素的制约,内部审计决定不能有效执行,极有可能产生审计风险或审计…

  • 探索财政效益审计途径提高预算执行审计水平

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758财政效益审计是审计机关通过一定方式对财政资金的经济性、效率性、效果性的监督活动。通过效益审计,评价政府部门和有关单位使用公共资金经济性…

  • 浅谈企业内部控制审计

    时间:2021-07-29 作者:poter

    论文写作指导:请加QQ229366758摘要:本文从内部控制产生的原因、内部控制的内容、意义、作用等方面进行了表述,重点谈了内部控制审计的程序、,目的是为了和审计同仁一起探讨内部…