会计内部控制有关论文范文素材,与事业单位会计内部控制策略相关硕士论文开题报告

时间:2020-07-04 作者:admin
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摘 要 随着财政管理体制的不断改革,财务管理制度以及会计核算的方法也日渐成熟,这就对事业单位会计内部控制提出了更高的要求,但是,就目前而言很多事业单位的会计内部控制仍然存在着这样那样的诸多问题,严重影响到了企业会计信息的及时性和准确性,本文主要分析了目前事业单位会计内部控制存在的主要问题,并针对这些问题提出了具体的应对措施,具有一定的现实意义.


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关 键 词 事业 单位 会计 内控 策略

中图分类号:F230 文献标识码:A

一、目前事业单位会计内部控制存在的主要问题

(一)资产控制不到位致使资产流失严重.

随着经济的不断发展,随着技术水平的不断提升,国家逐渐加大了对事业单位的投入,这就导致了各个事业单位之间逐渐形成了攀比,以至于在进行固定资产的购买以及建设等等这些大型的投资项目的时候,过分的求大求全,严重造成了资金的浪费.特别是在进行设备的购置这一方面,单位在没有进行成本以及预期所能获得的效益进行充分的考虑就盲目的购置,使得大型设备的购置费用偏高,但是在投资之后的使用率却是十分低下.另外,在进行资产清理的时候,估价的不实,尤其是设备的报损回收不及时,再加上对资产进行随意的变卖等等,容易造成固定资产的账面不符现象.不仅如此,在进行过固定资产庆典的时候,也通常都只是流于形式,根本做不到重点、定期以及全面的盘点.在流动资产的管理方面,相关的有效的财务监督也十分欠缺,从而使得流动资产的投入与产出的比例严重失调,造成了流动资产的严重流失.

(二)监督机制的不健全和不规范减轻了内部控制时效的压力.

就目前来讲,很多的事业单位仍然没有建立起相关的内审机构,即使建立了,也都是由单位的领导来担任内审人员,这就使得一旦和涉及到经济利益都是受到单位的制约,从而造成了内审人员监督能力的弱化,进而造成了国有资产的严重流失.不仅如此,事业单位的外部监督机制的不断弱化使得内部控制的实效的压力大大减轻了.具体来讲,就是财政以及审计等等的政府监督机构在实际的工作当中,往往各行其是,从而综合监督管理的不到实现,对于审计部门来讲,通常只对会计核算资料的真实与否以及合法与否进行重视,而

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把会计制度的有效性审计给忽略了,一旦查出问题就是对人进行惩罚,而没有就事论事;对于财政部门来讲,通常只对预算资金的使用方面的监督进行重视,而忽视了财务管理方面的监督.

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(三)管理体制不完善使得违法犯纪现象时有发生.

从目前的情况来看,事业单位的管理体制仍然还不够完善,一些漏洞仍然存在,很多事业单位的领导以及财务人员都会借着内控的不严格,来进行大量的收受贿赂、挪用公款以及开虚假发票等等,更为严重的是,有一些负责人甚至会为了使自己的私欲得到满足而干预日常会计工作的进行,对国家的法律法规进行藐视,而强迫命令相关的会计人员进行会计数据的篡改或者是伪造会计信息等等,最终危害单位,危害国家.

二、事业单位会计内部控制的强化措施

(一)不断提升会计人员的专业素质.

对于事业单位的财务主管部门来讲,必须要进一步把对其财务人员的业务培训以及职业道德教育进行不断地强化,只有具备了一支具有很强专业知识以及思想业务素质并且能够严以律己的会计人员队伍,才能够为财务管理制度的贯彻和落实提供有力的保障,从而真正把财务监督的作用充分发挥出来.当然,对于一部分不能够对会计内部控制的重要性进行足够认识的单位领导以及负责人来讲,要不断强化对他们的宣传培训,来增强他们的内部控制意识,从而真正把职责履行好,杜绝违法违纪的现象产生.

(二)加强对财务部门的预算控制.

对于这一措施,首先需要做的就是加大对预算编制环节的管理,实施总额获得财政预算,并且不断对预算进行更深一步的细化.尤其是在编制支出的预算这一方面,更加要结合单位实际的财力情况,来进行支出额度的核定,来对各项支出的方向以及支出的途径等加以明确.当然,在具体的预算执行环节当中,要进一步对财政预算实行约束.

(三)强化对财务票据的管理.

在目前的市场上,各种各样的伪造发票不断,对会计运算的真实性产生了严重的影响,这对于事业单位的会计内部控制机制来讲,毫无疑问是一个十分大的威胁,所以,对于国家来讲,必须要进一步把对社会的综合治理力度加强,不断把法律执行的力度予以加大,进而来把破案率提升.那么,对于事业单位来讲,应该要对网络系统进行充分的利用,通过网络系统的利用来把对票据的管理加强,来把票据的缴验制度不断地完善,并严格的遵循票据的适用范围,尽可能地做到各个专用票据不串用,定期把票据的领用情况报告至财政部门等等.

(四)强化财务监督力度.


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对于事业单位的财务监督来讲,主要包括外部监督和内部监督两个部分,按照财务运行环节的不同,其内部监督的方式也是各不相同的,那么到底什么时候采用执行监督,什么时候又该采用预算监督等等,这些都需要根据单位的实际情况来进行,在具体的预算当中,要不断把监督检查的力度予以强化,从而来对内部控制制度的有效执行提供保障.

三、结语

总之,我国事业单位具体的管理过程当中,不断强化会计内部控制,这不仅仅只是单位正常运行的一个基本保障,更是事业单位不断发展的基础,所以,对于相关的单位管理人员来讲,必须要在日常管理当中制定出比较详细的管理制度,并结合单位的实际运行情况来把这一制度落实好,为单位的发展打下良好的基础.□

(作者单位:河北省迁安市卫生防疫站)

参考文献:

[1]魏平.事业单位会计改革探究.科技咨询导报,2007年01期.

[2]崔惠芹.浅议行政事业单位会计内部控制制度建设.中国农业会计,2010年08期.

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