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量也在增加(有的学者依据会计师事务所出具非标意见的数量来衡量审计师质量),这一切表明,我国审计市场“劣币驱逐良币”的现象在逐步改善.本文研究不足之处,从2006年开始,上市公司的各个监管部门不断出台各种监管法规,使得样本收集时不同年分的样本数据不具可比性,所以本文只选取2008年一个年度的上市公司数据进行截面样本检验,致使模型的拟合优度较低,以及深沪两市对上市公司的监管不一致,对模型的解释力度造成一定影响.


参考文献:

[1]张洁:《内部审计对内部控制有效性评价研究》,《兰州理工大学硕士学位论文》2007年.

[2]林斌、饶静:《上市公司为什么自愿披露内部控制鉴证报告?―基于信号传递理论的实证研究》,《会计研究》2009年第2期.

[3]吴水澎、庄莹:《审计师选择与设立审计委员会的自选择问题――来自中国证券市场的经验证据》,《审计研究》2008年第2期.

[4]刘峰、张立民、雷科罗:《我国审计市场制度安排与审计质量需求――中天勤客户流向的案例分析》,《会计研究》2002年第12期.

[5]李馨弘:《内部控制信息披露影响因素的实证研究》,《浙江大学博士学位论文》2007年.

[6]李志斌:《内部控制的规则属性及其执行机制研究――来自组织社会学规则理论的解释》,《会计研究》2009年第2期.

[7]陈汉文、张宜霞:《企业内部控制的有效性及其评价方法》,《审计研究》2008年第3期.

[8]杨有红、陈凌云:《2007年上沪市公司内部控制自我评价研究》,《会计研究》2009年第6期.

[9]HollisAshbaugh-Skaife,DanielW.Collins,WilliamR.KinneyandJr..TheEffectofSOXInternalControlDeficienciesandTheirRemediationonAccrualQuality.TheAccountingReview,2008.

[10]MichaelL.EttredgeandChanLi.TheImpactofSOXSection404InternalControlQualityAssessmentonAuditDelayintheSOXEra.Auditing.AJournalofPractice&Theory,2006.

[11]JeffreyT.DoyleandWeiliGe.AccrualsQualityandInternalControloverFinancialReporting.TheAccountingReview,2007.


本篇论文来源:http://www.sxsky.net/guanli/00470706.html

[12]RaniHoitash.CorporateGovernanceandInternalControloverFinancialReporting:AComparisonofRegulatoryRegimes.TheAccountingReview,2009.

(编辑虹云)

注:本文中所涉及到的图表、注解、公式等内容请以PDF格式阅读原文


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