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控制审计报告案例分析

审计报告改革研究

非标准审计报告的市场反应

非标准审计报告案例分析

非标准审计报告统计分析

注册会计师行政处罚的统计分析

会计师事务所组织形式研究

会计师事务所做大做强研究

会计师事务所特殊普通合伙改制问题研究

会计师事务所合并对财务报告质量影响的实证研究

会计师事务所合并案例剖析

会计师事务所合并问题研究

会计师事务所拓展新业务研究

会计师事务所内部治理研究

审计重要性研究

职业判断在审计中的应用研究

我国审计准则与国际审计准则比较研究

审计准则的国际趋同研究

审计准则明晰化项目研究

注册会计师职业道德守则研究

职业道德守则体系研究

我国职业道德守则和国际职业道德守则比较研究

职业道德守则国际趋同研究

注册会计师违反职业道德守则典型案例剖析

注册会计师审计质量问题研究

注册会计师审计质量保障机制研究

行政事业单位内部控制研究

中外国家审计准则的内容比较研究

我国国家审计准则的实施的问题研究


如何撰写内部控制硕士论文
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我国国家审计计划编制的基本特征分析

国家审计实施的特征分析

我国国家审计报告的特征分析

我国国家审计质量控制和责任探讨

中外审计准则比较研究

我国审计体系问题研究

注册会计师审计准则与内部审计准则比较研究

国家审计问题研究

国家审计重心问题研究

经济效益审计问题研究

绩效审计问题研究

企业绩效审计问题研究

事业单位绩效审计问题研究

政府机关绩效审计问题研究

中外绩效审计比较研究

深圳政府绩效审计调查分析

政府采购审计问题研究

深圳政府采购审计调查分析

政府投资项目审计问题研究

深圳政府投资项目审计调查分析

企业内部审计的作用探讨

审计委员会与内部审计问题探讨

"中国注册会计师审计准则1101号——注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1111号——就审计业务约定条款达成一致意见"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1121号——对财务报表审计实施的质量控制"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1131号——审计工作底稿"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1141号——财务报表审计中与舞弊相关的责任"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1151号——与治理层的沟通"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1152号——向治理层和管理层通报内部控制缺陷"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1153号——前任CPA和后任CPA的沟通"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1201号——计划审计工作"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1211号——通过了解被审计单位及其环境识别和评估重大错报风险"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1221号——计划和执行审计工作时的重要性"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1231号——针对评估的重大错报风险采取的应对措施"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1241号——对被审计单位使用服务机构的考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1301号——审计证据"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1311号——对存货,诉讼和索赔,分部信息等特定项目获取审计证据的具体考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1312号——函证"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1313号——分析程序"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1314号——审计抽样"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1321号——审计会计估计(包括公允价值会计估计)和相关披露"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1323号——关联方"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1324号——持续经营"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1331号——首次审计业务涉及的期初余额"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1332号——期后事项"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1341号——书面声明"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1401号——对集团财务报表审计的特殊考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1411号——利用内部审计人员的工作"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1421号——利用专家的工作"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1501号——对财务报表形成审计意见和出具审计报告"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1502号——在审计报告中发表非无保留意见"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1511号——比较信息:对应数据和比较财务报表"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1521号——含有已审计财务报表的文件中的其他信息"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1601号——对按照特殊目的编制基础编制的财务报表审计的特殊考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1602号——验资"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1603号——对单一财务报表和财务报表特定要素审计的特殊考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1611号——商业银行财务报表审计"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1612号——银行间函证程序"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1613号——与银行监管机构的关系"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1631号——财务报表审计中对环境事项的考虑"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1632号——衍生金融工具的审计"运用与问题探讨

"中国注册会计师审计准则1633号——电子商务对财务报表审计的影响"运用与问题探讨

"内部审计基本准则内部审计具体准则第1号——审计计划内部审计具体准则第2号——审计通知书内部审计具体准则第3号——审计证据内部审计具体准则第4号——审计工作底稿内部审计具体准则第5号——内部控制审计内部审计具体准则第6号——舞弊的预防,检查与报告内部审计具体准则第7号——审计报告内部审计具体准则第8号——后续审计内部审计具体准则第9号——内部审计督导内部审计具体准则第10号——内部审计与外部审计的协调内部审计具体准则第11号结果沟通内部审计具体准则第12号——遵循性审计内部审计具体准则第13号——评价外部审计工作质量内部审计具体准则第14号——利用外部专家服务内部审计具体准则第15号——分析性复核全面推进管理会计体系建设《企业产品成本核算制度试行》中国上市公司透明度研究

上市公司或行业财务分析房价公开的财务学思考虚拟财产价值评估研究上市公司股利政策研究

企业并购财务问题研究

企业/企业集团存量资产重组研究

企业/企业集团财务总监委派制研究

企业/企业集团财务控制体系

企业财务目标再认识

企业投资结构研究

关于财务的分层管理思想研究

企业表外融资的财务问题

战略(机构)投资者与公司治理

自由现金流量与企业价值评估

企业收益质量及其评价体系

企业信用政策研究

企业税收筹划

关于内部转移价格研究

上市公司关联交易分析

某行业上市公司财务报表分析

我国《企业内部控制配套指引》问题研究

企业内部控制应用指引第1号——组织架构企业内部控制应用指引第2号——发展战略企业内部控制应用指引第3号——人力资源企业内部控制应用指引第4号——社会责任企业内部控制应用指引第5号——企业文化企业内部控制应用指引第6号——资金活动企业内部控制应用指引第7号——采购业务企业内部控制应用指引第8号——资产管理企业内部控制应用指引第9号——销售业务企业内部控制应用指引第10号——研究与开发企业内部控制应用指引第11号——工程项目企业内部控制应用指引第12号——担保业务企业内部控制应用指引第13号——业务外包企业内部控制应用指引第14号——财务报告企业内部控制应用指引第15号——全面预算企业内部控制应用指引第16号——合同管理企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递企业内部控制应用指引第18号——信息系统企业内部控制评价指引

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