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进行更新改造决策,如何进行租赁与购买决策,如何进行投资规模决策,如何进行不确定性投资项目分析,如何进行限量投资决策.

关于管理会计师及其职业道德研究

[提示]管理会计师的职业能力与素质要求,现代企业管理框架中的管理会计地位探讨,会计职业道德与管理会计职业道德研究,诚信与管理会计师.

预算管理研究

[提示]预算管理概念分析,预算管理与计划管理的关系研究,如何理解预算管理的内容体系,如何构造预算管理的运行体系,全面预算与财务预算的差异分析,在公司治理下预算流程的设计,公司战略如何制约预算目标,预算编制方法(定期预算,零基预算,弹性预算,滚动预算,滚动预算与概率预算)的应用分析,预算控制原则与方法,预算控制的几种形式,预算调整制度建设问题,预算考评制度的建立与完善.

关于ABC法的研究

[提示]作业成本计算与作业成本管理的概念,作业与作业过程的初步研究,成本元与驱动因素的初步认识,作业成本计算的环境要求分析,作业成本计算的基本程序,作业成本管理的程序,推行作业成本管理的难点与对策.

责任会计的研究

[提示]责任会计的概念分析,责任会计的发展阶段与每个阶段的特征,责任会计的理论基础,责任会计与财务会计的异同,责任会计中心的特征与类型分析,投资中尽的性质与特征,利润中心的特征,类型与适应范围,成本中心的特征与适应范围,责任会计的报告体系,责任会计的核算程序,单轨制与双轨制,集团公司责任会计体系的建设.


如何写内部审计硕士小论文
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业绩评价体系研究

[提示]业绩评价制度的内容分析,业绩评价制度的建立依据与原则,业绩评价指标体系,财务评价与非财务评价,平衡计分卡,如何运用经济增加值(EVA)与市场增加值(MVA),战略业绩评价要点,业绩评价与薪酬制度的关联性分析,如何构建综合业绩评价体系.

标准成本的研究

[提示]标准成本的概念,标准成本的类型,标准成本的作用,标准成本的作用,标准成本的种类与选择,直接材料标准成本,直接人工标准成本,制造费用标准成本,价格标准,用量标准,标准成本单.

战略管理会计研究

[提示]战略管理会计的定义与形成发展过程,战略管理会计的理论基础,战略管理会计的内容体系,战略管理会计的基本方法,

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关于内部转移价格的研究

[提示]内部转移价格的定义与功能,内部转移价格的类型,以市场价格为基础的内部转移价格的特征与适用范围,以"成本"为基础的内部转移价格的特征与适应范围,以协商定价的特征与适用范围,双重内部转移价格制度.

关于成本差异分析的研究

[提示]成本差异与差异分析,有利差异与不利差异,价格差异与用量差异,直接材料成本差异,效率差异与耗费差异,双差异分析法,成本差异的账务处理,成本差异的期末结转.

关于敏感性分析

[提示]敏感性分析,本量利分析中敏感性分析,投资决策中的敏感性分析,敏感性分析应用条件与局限性.

关于成本控制方法

[提示]成本控制目标分析,现代企业制度下的成本控制制度体系的内容与结构,成本控制原则,定额成本控制制度的适用范围与优缺点分析,质量成本控制制度,即时成本控制系统的理论意义与运用条件.

审计部分

论内部审计的独立性

[提示]独立性含义的界定,影响独立性的因素,我国内部审计的独立性的现状,如何提高内部审计的独立性.

论市场经济下审计的职能与作用

[提示]审计活动的多样性,在不同的范围内,所表现出的职能和作用有所不同.审计的基本职能是监督,监察,鉴证和评价三个具体职能,审计在国家财政关系中的作用,审计在市场经济契约性关系中的作用,审计在协调管理关系中的作用.

3.论审计在宏观经济调控中的地位与作用

[提示]国家审计在宏观经济管理中属于监督保障系统的一部分,国家审计能否发挥作用,关系到国家的宏观经济调控是否有效,国家审计机关成立以来,为国家加强和改进宏观经济管理提供了有益的信息和意见,但从宏观经济调控角度来看,国家审计的作用还没有充分发挥出来,明确国家审计在宏观经济管理中的重要职责,解决各种矛盾,是国家审计发挥作用的关键.

4.论审计目标与审计证据的获取

[提示]任何审计报告的出具都必须是以合理的审计证据为基础,而审计证据的取得是紧密围绕审计目标进行的,审计证据必须和审计目标保持相关性.

5论审计与经济监督系统

[提示]审计属于所有权监督形式,所有权监督和经管权监督的不同,所有权监督与经管权监督共同构成经济监督系统.

6.论我国审计组织体系的健全与发展

[提示]我国审计组织体系的三种形式,审计组织体系的设立依据,职责和权限,组织体系健全完善的标准,健全与发展的措施.

7.论我国审计体制的改革与完善

[提示]我国审计体制的现状,改革与完善的必然性和现实可能性,完善现行审计体制,加强审计工作的对策.

8.论审计的法制化,规范化建设

[提示]现阶段研究审计的法制化,规范化的必要性与可行性,审计的法制化,规范化与审计风险控制,审计组织质量控制的关系,加强审计的法制化,规范化建设的方案研究.

9.论审计执法与处罚力度的强化

[提示]分析当前国家审计执法与处罚力度弱化的原因,新形式下强化国家审计执法与处罚力度的重要性,强化审计执法与处罚力度的方案研究.

10.论审计风险及其防范

[提示]国内外审计风险的相关准则,审计风险的构成要素及定性与定量分析,审计风险的特性与成因分析,防范审计风险的具体措施.

11.比较审计初探

[提示]比较审计产生的背景与发展趋势,比较审计的特性,实施比较审计的必要性与可行性分析,比较审计的程序,内容,方法及审计结果的运用研究.

12.论经济效益审计

[提示]经济效益审计存在的客观必然性,经济效益审计的特性,经济效益审计实施主体,程序,方法,内容及其评价指标的研究.

13.论国有资产的保值增值审计

[提示]国有资产的保值增值审计的实施范围,相关规定与必要性分析,国有资产保值增值审计的特性,国有资产保值增值审计的程序,方法与内容及其实施方案的研究.

14.论现代企业制度下的内部审计

[提示]现代企业制度下的内部审计的发展趋势,我国内部审计的现状及典型问题分析,新形势下完善内部审计的方案设计.

15.论财政同级审计

[提示]国家审计体系,上审下与同级审,理顺审计体系,促进依法审计,目前同级审存在问题及导致原因分析,在新的财政经济形势下如何开展好同级审,同级审方法的改进,同级审风险的防范与控制.

16.对验资中有关问题的探讨

[提示]验资作为注册会计师的法定业务内容,风险高,问题多.导致的原因既有注册会计师本身在执业过程中形成的,也有社会环境,法规制度等方面的原因.针对验资过程中所存在的问题,注册会计师应采取的应对措施,加强验资风险防范,审计组织对验资质量的控制和相关法规制度的健全.

17.对资产评估中有关问题的探讨

[提示]当前资产评估问题的提示,导致众多问题的原因分析,评估结果的不确定性与评估结果使用的重要性协调,资产评估方法的改进,资产评估风险的防范.

18.审计工作策略探讨

[提示]在制度

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