当前位置 —论文写论文— 范文

关于会计电算化方面论文范文集,与会计电算化专业毕业文相关论文格式

本论文是一篇关于会计电算化方面论文格式,关于会计电算化专业毕业文相关毕业论文题目范文。免费优秀的关于会计电算化及内部审计及会计法方面论文范文资料,适合会计电算化论文写作的大学硕士及本科毕业论文开题报告范文和学术职称论文参考文献下载。

绩评价制度的建立依据与原则,业绩评价指标体系,财务评价与非财务评价,平衡计分卡,如何运用经济增加值(EVA)与市场增加值(MVA),战略业绩评价要点,业绩评价与薪酬制度的关联性分析,如何构建综合业绩评价体系.

标准成本的研究

[提示]标准成本的概念,标准成本的类型,标准成本的作用,标准成本的作用,标准成本的种类与选择,直接材料标准成本,直接人工标准成本,制造费用标准成本,价格标准,用量标准,标准成本单.

战略管理会计研究

[提示]战略管理会计的定义与形成发展过程,战略管理会计的理论基础,战略管理会计的内容体系,战略管理会计的基本方法,

关于内部转移价格的研究

[提示]内部转移价格的定义与功能,内部转移价格的类型,以市场价格为基础的内部转移价格的特征与适用范围,以"成本"为基础的内部转移价格的特征与适应范围,以协商定价的特征与适用范围,双重内部转移价格制度.

关于成本差异分析的研究

[提示]成本差异与差异分析,有利差异与不利差异,价格差异与用量差异,直接材料成本差异,效率差异与耗费差异,双差异分析法,成本差异的账务处理,成本差异的期末结转.

关于敏感性分析

[提示]敏感性分析,本量利分析中敏感性分析,投资决策中的敏感性分析,敏感性分析应用条件与局限性.

关于成本控制方法

[提示]成本控制目标分析,现代企业制度下的成本控制制度体系的内容与结构,成本控制原则,定额成本控制制度的适用范围与优缺点分析,质量成本控制制度,即时成本控制系统的理论意义与运用条件.

审计部分

论内部审计的独立性

[提示]独立性含义的界定,影响独立性的因素,我国内部审计的独立性的现状,如何提高内部审计的独立性.

论市场经济下审计的职能与作用

[提示]审计活动的多样性,在不同的范围内,所表现出的职能和作用有所不同.审计的基本职能是监督,监察,鉴证和评价三个具体职能,审计在国家财政关系中的作用,审计在市场经济契约性关系中的作用,审计在协调管理关系中的作用.

3.论审计在宏观经济调控中的地位与作用

[提示]国家审计在宏观经济管理中属于监督保障系统的一部分,国家审计能否发挥作用,关系到国家的宏观经济调控是否有效,国家审计机关成立以来,为国家加强和改进宏观经济管理提供了有益的信息和意见,但从宏观经济调控角度来看,国家审计的作用还没有充分发挥出来,明确国家审计在宏观经济管理中的重要职责,解决各种矛盾,是国家审计发挥作用的关键.

4.论审计目标与审计证据的获取

[提示]任何审计报告的出具都必须是以合理的审计证据为基础,而审计证据的取得是紧密围绕审计目标进行的,审计证据必须和审计目标保持相关性.

5论审计与经济监督系统

[提示]审计属于所有权监督形式,所有权监督和经管权监督的不同,所有权监督与经管权监督共同构成经济监督系统.

6.论我国审计组织体系的健全与发展

[提示]我国审计组织体系的三种形式,审计组织体系的设立依据,职责和权限,组织体系健全完善的标准,健全与发展的措施.

7.论我国审计体制的改革与完善

[提示]我国审计体制的现状,改革与完善的必然性和现实可能性,完善现行审计体制,加强审计工作的对策.

8.论审计的法制化,规范化建设

[提示]现阶段研究审计的法制化,规范化的必要性与可行性,审计的法制化,规范化与审计风险控制,审计组织质量控制的关系,加强审计的法制化,规范化建设的方案研究.

9.论审计执法与处罚力度的强化

[提示]分析当前国家审计执法与处罚力度弱化的原因,新形式下强化国家审计执法与处罚力度的重要性,强化审计执法与处罚力度的方案研究.

10.论审计风险及其防范

[提示]国内外审计风险的相关准则,审计风险的构成要素及定性与定量分析,审计风险的特性与成因分析,防范审计风险的具体措施.

11.比较审计初探

[提示]比较审计产生的背景与发展趋势,比较审计的特性,实施比较审计的必要性与可行性分析,比较审计的程序,内容,方法及审计结果的运用研究.

12.论经济效益审计

[提示]经济效益审计存在的客观必然性,经济效益审计的特性,经济效益审计实施主体,程序,方法,内容及其评价指标的研究.

13.论国有资产的保值增值审计

[提示]国有资产的保值增值审计的实施范围,相关规定与必要性分析,国有资产保值增值审计的特性,国有资产保值增值审计的程序,方法与内容及其实施方案的研究.

14.论现代企业制度下的内部审计

[提示]现代企业制度下的内部审计的发展趋势,我国内部审计的现状及典型问题分析,新形势下完善内部审计的方案设计.

15.论财政同级审计

[提示]国家审计体系,上审下与同级审,理顺审计体系,促进依法审计,目前同级审存在问题及导致原因分析,在新的财政经济形势下如何开展好同级审,同级审方法的改进,同级审风险的防范与控制.

16.对验资中有关问题的探讨

[提示]验资作为注册会计师的法定业务内容,风险高,问题多.导致的原因既有注册会计师本身在执业过程中形成的,也有社会环境,法规制度等方面的原因.针对验资过程中所存在的问题,注册会计师应采取的应对措施,加强验资风险防范,审计组织对验资质量的控制和相关法规制度的健全.

17.对资产评估中有关问题的探讨

[提示]当前资产评估问题的提示,导致众多问题的原因分析,评估结果的不确定性与评估结果使用的重要性协调,资产评估方法的改进,资产评估风险的防范.

18.审计工作策略探讨

[提示]在制度基础审计和风险导向审计系统下,受审计成本与效益原则和制约,在审计工作过程中选择适当的审计策略能起到事半功倍的效果.在新的条件下,审计策略的制定和运用的现实意义,结合审计工作论述制定审计风险的控制策略,运用审计程序策略和确定审计范围及审计重点策略.

19.论内部控制系统审计(制度基础审计探讨)

[提示]内部控制系统审计的产生及发展,内部控制系统审计应用的前提,内部控制系统审计存在的主要问题及缺陷,对该审计体系的改进措施.

20.论审计方式方法体系的完善

[提示]审计方式方法体系的构成内容及其演进过程,新的形势和审计环境对现行体系提出的挑战,适应新的形势提出审计方式方法体系的完善和创新.

21.论企业集团内部审计制度的构建

[提示]企业集团内部审计制度的合理与否直接关系的内部审计作用的发挥,内部审计制度与集团内部控制制度,内部审计制度与公司治理结构的关系,现有企业集团内部审计机构设置模式的比较与选择.

22.论注册会计师的法律责任

[提示]注册会计师法律责任的成因,注册会计师法律责任的含义,有关法律对法律责任的规范,如何避免注册会计师法律责任.

23.论审计工作质量的控制与考核

[提示]审计工作质量的重要性,审计工作质量的控制要点,审计工作质量的考核机制的设计,完善审计工作质量的控制与考核机制.

24.论我国审计准则体系的完善

[提示]我国审计准则体系的构建过程,目前我国审计准则体系的构成内容,与国外审计准则体系的比较,我国审计准则体系存在的问题及完善建议.

25.论我国注册会计师审计制度的发展与完善

[提示]我国注册会计师审计制度的发展,我国注册会计师审计制度模式,我国注册会计师审计制度的不足,我国注册会计师审计制度的完善.

26.新会计法实施后企业内部审计建设

[提示]新会计法中对内部审计的规定,企业

1 2 3 4 5 6

关于会计电算化方面论文范文集,与会计电算化专业毕业文相关论文格式参考文献资料:

妇科论文怎么写

如何写一篇论文

如何写好一篇议论文

怎样写博士论文

怎样写好博士论文

如何让写好议论文

应聘

如何快速写论文

高考满分作文写作技巧

写药学论文

会计电算化专业毕业文(5)WORD版本 下载地址