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济决策工作按部就班的有序进行,各部门各岗位的协调配合,有效完成决策的执行.

(四)建立内部会计稽核制度

根据《会计基础工作规范》,建立内部会计稽核制度,对企业内部会计机构的稽核内容进行全面的规定.对稽核工作的具体工作职责和工作内容包括具体分工都进行明确的制度的制定,使企业内部会计监督机构的工作职能得到充分的发挥.实行钱和帐分别管理的牵制制度.在企业内部会计工作中,关于钱款、财务的预算、收支和账务登记、报表等各项工作,不能以一人包管,可实行两人或多人的分管制度.对于款项支出的印章由多人分管,会计部门不相容的岗位实行独立制,岗位分离,专人专管.会计监督机构的工作职责不仅要对账目进行审查,还要对会计职责履行进行评价以及企业财务控制制度的问题提出报告.


内部会计监督学术论文的写作
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(五)定期进行企业经济财产的清查

为避免账目和实际相脱节,预防虚帐假账漏帐的产生,可定期对企业的财产进行清查盘点.以保证会计各个资料信息的完整,做到账实相符,保护企业的财产安全不受损失.因此在进行企业内部会计监督制度的建立上要对财产清查做出严格的制度规范,同时还有将清查的期限和范围做出明确的规定.一般一年至少两次财产清查,尤其在进行年度会计总结汇报之前对企业财产彻底清查,发现问题及时寻找原因并会计工作制度规定给予解决和处理.

四、结束语

综上所述,建立和完善企业内部会计监督制度,是保证企业会计工作的有效进行,提高会计工作质量,促进企业经济决策的制定和执行的有效途径.各企业应该提高企业内部会计监督的认识,加强会计监督的管理,采取合理有效的措施,以促进企业内部会计监督制度

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340;制定和有效实施,从而促进企业的经济效益的提高和企业的发展壮大.

参考文献:

[1]李美云.会计法理论与实务[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2000

[2]宋雅辉.企业内部会计监督探析[J].辽宁经济,2006

[3]毛秀花.现代企业制度下的内部会计监督[J].冶金会计,2006

[4]张晓华.贯彻和实施《内部会计控制规范的对策研究》[J].沈阳农业大学学报(社会科学版),2006

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