内部控制类有关论文范文素材,与内部控制对企业财务管理的重要性相关本科论文开题报告

时间:2020-07-03 作者:admin
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摘 要 :近几年来,随着我国经济体制发展的不断完善和改革,经济发展的水平也在不断的提高.但是在发展的同时也存在着很多的问题,特别是在企业的内部控制与财务管理方面.企业的管理核心就是对财务的管理,对企业的管理与发展水平有着非常重要的影响,企业的发展需要良好的内部控制制度的保障.

关 键 词 :企业;内部控制;财务管理;重要性

中图分类号:F275 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2013)05-0-01

企业发展的一个最重要的方面就是企业的财务管理,企业的内部控制制度就是由企业所制定的一系列的程序和政策.企业对于内部控制管理的加强,可以使其在不断发展变化的外部经济发展环境中不断的壮大和丰富,完善的企业内部控制制度还可以保证企业资产安全,使生产经营活动运行良好,从而也保证了一些财务资料的完整和真实性.

一、企业内部控制的涵义及其作用

企业内部控制是由财政部的其他五个部门一同起草并颁布实施的一种实现企业的控制目标的,有利于面向全部控制过程理念的具体的有目的性的文件.在当代的经济条件下,在社会化的大生产中,企业的内部的控制力越来越发挥其重要的作用,它主要是调节企业的内在机制,处于企业比较重要的中枢神经系统的关键位置.规模越大的企业它的重要性就会表现得更明显.其健全与否足以导致企业的成败.其作用主要表现在以下几个方面:一是保证企业的运营有效并防范潜在的经营风险;二是保证信息的真实有效和准确性;三是要维护财产资源的安全和完整性.

二、内部控制在企业财务管理中的重要作用

(一)使企业实现价值的最大化,经营成本降低,确保资产安全

企业价值最大化的实现就是企业财务管理过程中的明确目标.企业内部控制制度的健全,可以使企业在财务管理时及时的对一些不良的行为发现和制止,例如,浪费、贪污,以及一些对企业价值有损害的违规现象;还可以有效地降低企业经营成本,使企业的经济效益得到有效提高,节省开支,从而实现企业生产价值的最大化.

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资产的安全和完整是企业的财务管理工作中最重要的一项,也是保证企业可持续发展的一项重要内容.企业内部控制制度的有效建立,可以对资产进行有效的监控,防止资金流失,使资产的完整性得到有效保证.

(二)使财务资料的完整和真实性得到有效保证

真实可靠的企业财务信息是企业财务得以平稳正常运作的基础,可以直接的反应出一个企业的财务状况、资金流动的情况以及企业的经营结果.在企业进行财务管理的过程中,可以通过对账证和账实的核对以及复核等的一些企业内部控制制度手段的运用,对于企业内部运营出现的一些偏差和错误及时发现并纠正,从而使财务资料的完整和真实性得到有效保证.


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(三)指导管理人员财务决策的进行,使企业经营的目标和方针得以实现

对于财务管理过程中企业的内部控制制度的加强,有利于企业的管理层对企业各个部门资金的使用情况充分地了解,便于资产流转情况的发现.可以对管理层进行科学的管理决策提供有效的帮助,确保企业各个部门进行正常工作.

三、企业内部控制制度在财务管理中的应用建议和对策

一个企业要想激烈的外部竞争环境中占有一定的优势,使企业稳定持续地发展,就必须在企业的范围内进行资源的合理配置.所以对于一个企业来说,内部财务控制体系的合理建立和加强就变得越来越重要.

(一)形成完整的内部财务控制体系

一个企业健全财务制度的内容主要包括财务预算、财务制度、资金管理、投资管理、筹资管理、收益管理、财务风险、财务信息、财务人员以及业绩评价体系等.建立完善的公司内部财务控制体系可以保证其整体战略和财务目标得以实现,其中主要包含

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比较重要的三个层次:第一,在进行企业财务管理的过程中要加入相互制约和牵制的制度,建立一个以预防为主的监控控制防线.确定责任目标人员,明确各个环节的责任人和工作内容,禁止业务处理的全过程由一个人完成的现象发生;第二,设立完善的事后监督机制,要在会计部门常规的业务核算基础上再加入对各个业务岗位的周期性核查.这项工作的进行可以在会计部门建立一个专门的岗位,分配一些责任心比较强、工作的各方面能力都比较全面的人员来担任这个职位,进行规范和程序化的管理,并且要将核查的结果上报给相关部门的负责人;第三,成立相对独立的审计委员会,主要负责日常会计部门的内部控制,主要采取的手段措施主要有离任审计、常规稽核、监督审查会计报表、落实举报等.

(二)加强企业内部的审计监督力度

进一步完善内部控制制度审计监督管理,充分发挥各主管部门的监督职能.一是由审计部门牵头的内控制度审计调查工作,拟每三年开展一次;二是各项审计活动应对内控制度的管理情况注重监督,形成长效监督机制;三是通过各责任部门的各类工作检查来监督制度的管理情况,以便及时发现问题,及时协调指导制度的建立与执行,形成对内控制度监督管理的长效机制.

对于内部审计部门在设置上应该进一步对它的权威性和独立性进行强化,并且直接对审计委员会及其管理层负责,因为内部的审计部门不光是负责审查和核对会计的账目还包括对企业内部各个组织机构对其指定职能执行的效率以及内部控制制度等的评价和稽查职责.

要进一步明确内部调控和审计的关系,了解内部调控以及对于内部调控的评价都是企业经营管理部门的主要责任,而作为审计部门则主要负责对经营管理的内部系统进行全面有效的再审计和再监督,还要在评审和监督中做到始终保持独立性,对于经营管理部门存在的内部控制上的缺陷要及时地进行督促,为内部控制部门更好地完善提一些可行性的建议.

四、结语

总体来说,要想使企业财务管理有序的进行,企业财务管理活动的目标得以实现,就必须对企业的内部控制制度切实有效的制定,并且对其认真贯彻落实,使内部控制制度的作用得到充分地发挥,实现企业的价值最大化.

参考文献:

[1]田雪丰,徐文玲.浅谈内部控制对企业财务风险的预警与控制[J].中国商界,2010(10).

[2]王莲花.刍议企业财务管理与内部控制[J].科技致富向导,2012(8).

[3]丁洁.内部控制在企业财务管理中的作用分析[J].现代经济信息,2013(2).

[4]王美景.试论加强企业财务管理过程中的内部控制[J].时代经贸,2009(2).


该文转载于 http://www.sxsky.net/caiwu/cwfx/393647.html

[5]陈彦.浅议新企业内部控制制度对企业财务管理的影响[J].商业经济,2009(8).

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