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保证内部审计工作的顺利开展,真正发挥审计的作用,避免审计意见和审计建议在执行过程中的人为意志的干扰,保障医院的健康发展.

5.9以落实审计责任为核心,建立健全各项内控制度.按照审计作业程序,明确各个审计环节的质量控制内容,规范从编制审计工作方案、收集审计证据、编写工作底稿、出具审计报告、建立和完善贯穿于审计全过程的质量责任评估和追究制度,构建科学、高效的审计质量控制系统.(1)审计方案.审计方案在审计项目质量控制体系中起着“龙头”作用,审计方案的编写应建立在充分开展审前调查和积累基础资料的基础上,应具备审计目标明确,易理解、可操作等特点.(2)审计证据.审计证据是审计人员形成审计结论的证明材料,必须具备客观性、相关性、充分性和合法性的特点,同时调查取证应充分体现成本效益性原则.(3)审计工作底稿.审计工作底稿是现场审计质量控制的重要方面之一,是对审计证据的分析、整理、提炼、升华,是形成审计结论的直接依据,也是体现审计人员业绩,界定审计责任的书面载体.(4)审计报告.审计报告是体现审计成果的重要载体,其质量优劣直接关系到审计目标的实现和审计成果的转化,作用十分重要.(5)审计档案.审计档案是项目审计的主要载体,是审计业务基础建设的重要组成部分.加强对审计档案的质量控制,也是把好审计项目质量关的一个很重要环节.

参考文献:

[1]李国玉,关于医院对外采购审计的探讨.《会计文苑》.2006年09期

[2]郑阳晖,浅谈医院内部审计实施策略.《现代医院》.2005年第11期

[3]李刚,浅谈医院内部审计的内容和方法《.会计文苑》.2006年09期

[4]张婧、孙永科,医院内部审计存在的问题及对策.《现代医院》.2005年第11期

[5]于微,民营企业内部审计方法论.《中国内部审计》.2005年第6期

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