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督与评审

3.5.1建立有效全面的内部审计机构

内部审计部门的设置,应独立于其他职能部门,并直接向董事会或审计委员会负责,内部审计工作的职责不仅包括审核会计账目,还包括稽查、评价内部控制制度以及企业内各组织机构执行指定职能的效率等.

3.5.2做好内部控制评审

开展内部控制的评审,应从检查内部控制制度入手,督促其按章办事.随着企业内部结构、外部环境的巨大变化,企业应不断确立新的控制点,废除、修订旧的规章制度,完善各项规章制度,方能满足实现内部控制的需要.

3.5.3在内部控制的监督上,要克服重程序轻监督

要加强对企业法定代表人的内部控制监督,还要加强对企业部门管理和关键岗位管理人员的控制监督,以健全内部控制.防范经营风险、避免资产流失,必然要对企业经营者的经营管理活动进行监督,而监督的一个控制点就是内部会计行为,可以让财务总监督派制在这些方面发挥作用.

3.5.4强化对内部控制的检查与考核

必须定期对内部控制制度的执行情况进行检查与考核,看企业内部控制制度是否得到有效遵循,执行中有什么问题,可能产生什么后果.对严格执行内部控制制度的,给予精神鼓励和物质奖励;对于违规违章的坚决给予行政处分和经济处罚,并与职务升降挂钩.

总结

加强企业内部控制制度建设,切实保障制度的正常运行,是企业的一项基础工作,也是企业生存和发展的保障.制度的建设需要正确的认识和自觉遵守,需要制度执行者切实树立起法律意识和提高职业素质.现代企业制度要求企业建立完善的内部控制制度,而完善的内部控制制度能够有力地促进现代企业制度的建立及有效实施.

随着网络技术为代表的IT技术的发展和使用,使得会计信息系统需要更为严密的管理和控制,会计信息的产生只有在严格的内部控制下,才能保证其可靠性和准确性,也只有在严格的内部控制下,才能保证会计信息高效地传递和便捷地运用.

参考文献:

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[2]湖南省会计从业资格考试学习丛书编委会.财经法规与会计职业道德[M].北京:中国人民大学出版

关于内部会计控制理与实务的毕业论文参考文献格式范文
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社,2007

[3]朱庆顺.会计信息系统的内部控制策略探析[J].会计之友,2007(2)

[4]刘琳.审计基础[M].长沙:湖南大学出版社,2005

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