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告改革研究

中西方政府会计核算模式比较研究

政府会计确认基础改革研究

非营利组织会计准则国际比较

行政事业单位会计制度改革探讨

非营利组织(医院,高校)成本核算方法研究

非营利组织管理会计体系的构建

政府与非营利组织的绩效评价

民间审计责任研究

论影响审计信息真实性的因素及对策

论内部审计在企业管理中的地位和作用

我国上市公司财务报表审计中存在的问题及对策

论审计的本质属性

审计公告制度研究

论国家审计结果公告制度

完善我国审计准则的建议

制度基础审计与风险基础审计比较

我国审计发展趋势的探讨

现代审计特点研究

论我国注册会计师的发展趋势

注册会计师如何规避在验资业务中的风险

论中介机构在会计监督中的作用

论服务业务对注册会计师独立性的影响

我国会计中介机构存在的问题及对策

注册会计师与管理咨询关系

注册会计师如何进行风险评估和应对

注册会计师诚信危机及其治理

注册会计师法律责任研究

提升会计师事务所核心竞争力的途径

独立董事与企业内部控制制度

内部审计与企业内部控制制度

上市公司审计委员会的功能及其实现途径

内部会计控制制度的建立与完善

企业内部控制评价体系的构建

论企业货币资金内部控制

内部控制制度对财务报告的影响

企业成本审计方法的研究

企业会计报表审计方法的探讨

厂长(经理)离任审计方法的探讨

企业经济效益审计方法的探讨

公共投资项目效益审计研究

企业审计报告问题研究

论审计策略的制定

风险导向审计的现状及对策

企业内部审计相关问题的探讨

内部审计与内部控制,风险管理的关系研究

企业偿债能力的分析与审计

论独立审计与政府审计的关系

营利能力分析与审计

中外合资企业审计研究

执行审计法过程中存在的问题

财务审计与经济效益关系的研究

我国审计体系研究

论企业领导人任期经济责任评价标准

环境审计研究

可持续发展与环境审计

企业经济责任审计风险防范研究

现代风险导向内部审计的具体实践

经济责任审计的研究

关于经济责任审计若干问题探讨

论内部控制评价标准的建立

审计质量评价标准的研究

政府采购绩效审计的研究

政府绩效审计的现状及发展对策

政府绩效审计的若干理论问题

会计师事务所内部治理研究

审计收费影响因素分析

财务欺诈及其防范

知识经济与现代审计

现金流量表审计问题研究

审计独立性研究

风险导向审计研究

审计定价问题研究

企业集团内部审计相关问题研究

企业内部审计准则探讨

上市公司审计委员会制度研究

论会计师事务所合伙文化的建设

论注册会计师的民事责任

论注册会计师的行政责任

论上市公司审计委托权的合理配置

会计师事务所内部治理结构研究

论内部审计观念的更新

论内部审计的职能定位

企业财务支出授权审批中存在的问题及其优化

社会审计的主体地位探索

企业内部风险管理审计研究

强化内部审计监控的思考

论建设项目跟踪审计的实践

基建项目跟踪审计的案例研究

政府绩效审计评价体系的构建

政府绩效审计与政府治理的关系

企业内部绩效审计评价指标体系构建

政府组织内部控制与政府治理

行政事业单位内部控制审计与职务腐败

内部控制审计费用影响因素

发展战略内部控制审计的方法

舞弊与风险导向审计的关系

现代风险导向审计的证据收集

现代风险导向审计与传统审计的比较

基于风险导向的供应链审计

中小企业内部控制与公司治理

审计独立性与公司治理

注册会计师审计独立性的影响因素研究

非审计服务业务对审计独立性的影响

审计风险模型及其应用研究

风险导向审计相关问题研究

内部控制审计风险及其规避

基于风险导向的企业内部审计模式

内部审计与企业风险管理关系研究

我国会计师事务所内部控制研究

我国企业内部控制相关问题研究

我国上市公司审计委员会问题研究

审计与盈余管理研究

重要性在网络审计和传统审计中的应用

审计重要性在现代风险导向审计中的运用

审计重要性探讨

上市公司信息披露法律责任研究

绩效审计模式研究

经济责任审计模式研究

内部控制审计与会计信息质量

内部控制制度及其评审的研究

内部审计在企业内部控制中的作用

审计风险的产生原因及防范措施

审计风险与财务风险的关系探讨

我国独立审计市场机制

中国注册会计师行业走向国际发展战略研究

环境审计相关问题研究

审计环境影响审计独立性的因素分析

企业社会责任审计研究

经济责任审计评价指标的构建

社保基金绩效审计目标与内容分析

审计免疫功能问题研究

审计质量控制研究

注册会计师全面审计的质量控制研究

论非审计业务的质量控制

网络审计所面临的问题及对策建议

审计失败案例研究

中小企业审计模式探析

行政事业单位内部控制研究

民营企业内部控制探讨

中小企业内部控制存在的问题及对策

政府绩效审计相关问题探讨

企业绩效评价的目的与方法

绩效评价指标体系探讨

政府部门内部控制研究

预算执行绩效审计问题探讨

资源环境审计相关问题研究

论增值型内部审计在我国的发展

商业银行内部审计的现在与未来

民营企业内部审计探讨

政府部门内部审计探讨

高校内部审计探讨

领导干部经济责任审计研究

信息化环境下企业内部控制的开展

企业内部控制评价研究

信息化环境与企业内部审计

计算机审计中会计师事务所中的应用研究

电算化会计管理系统的开发与应用

会计决策支持系统研究

企业全面信息化环境下的会计信息系统应用研究

论财务信息化及其监控

浅论ERP在企业财务控制中的应用

财务系统与ERP资源整合

信息化环境下的内部会计控制研究

计算机审计的难点及对策

电算化审计方法的探讨

计算机辅助审计的实证研究

计算机辅助审计抽样研究

计算机在财务审计中的应用研究

计算机在企业绩效审计的应用研究

审计信息化探讨

会计信息化应用现状的实证研究

会计信息系统内部控制审计研究

会计信息系统内部控制实证研究

电算化环境下会计信息系统创新研究

ERP环境下的财务业务一体化研究

ERP环境下的财务管理研究

网络审计初探

Excel在会计数据综合利用方面的应用研究

EXCEL在财务决策中的应用研究

EXCEL在固定资产管理中的应用

IT环境下会计核算系统重构

网络技术下的会计信息披露

EXCEL在财务管理中的应用

ERP中财务系统的实施应用

ERP环境下会计信息系统与会计业务流程重组

EXCEL在财务管理中的应用现状,问题与对策

信息化条件下的财务会计信息质量特征研究

会计信息化时代的会计档案管理

会计信息化评价指标体系的构建

XX行业会计信息化现状调查研究

会计信息化下辅助核算信息问题研究

我国中小企业会计信息化问题研究

小企业会计信息化过程中的风险与防范

成本控制方法在会计信息系统中的应用研究

管理会计信息化问题研究

会计信息化应用成本问题研究

会计信息系统的实施方法及解决方案研究

会计信息系统中的岗位职责与权限控制问题研究

会计信息化过程中的会计软件选购策略研究

用友(或金蝶等)软件在XX企业的应用研究

会计信息化的发展历程,现状及趋势分析


如何写内部控制一篇好的本科论文
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会计信息化人才培养与教学改革

信息化条件下的会计人员职业能力框架构建问题研究

会计信息化环境下的企业内部控制问题研究

会计信息化对内部审计的影响及对策

构建信息化的企业集团全面预算管理模式

集团企业财务信息化问题研究

会计信息化标准化体系架构研究

会计信息系统内部控制框架研究

信息化环境下财务管理应用案例研究

信息化环境下管理会计应用案例研究

信息化环境下审计应用案例研究

会计信息化人才培养与教学改革研究

会计信息系统数据建模

会计信息系统中的关键理论问题研究

内部控制与IT风险管理的研究及应用案例

企事业单位,政府,中介服务机构会计信息化应用案例研究

ERP环境下煤炭企业成本管控研究

IT治理,内部控制与公司绩效关系研究

企业IT审计方法及应用研究

在线会计模式应用现状及前景展望

云会计在XX企业中的应用研究

云会计下企业会计信息安全问题及对策

会计信息标准化体系及应用案例,应用效果研究

XBRL财务报告应用现状分析及对策研究

XBRL对注册会计师行业信息化的影响分析

XBRL在内部控制报告中的应用研究

IT环境下企业会计信息安全管理研究

企业集团会计集中核算模式及信息系统建设研究

行政事业单位财务信息化研究

论会计信息系统审计

计算机审计在审计实务中的应用研究

审计信息化建设问题研究

信息化对政府审计的影响与对策研究

资产评估理论与方法探讨

试论资产评估结果与会计处理的衔接

资产评估目的对评估方法设计的影响研究

资产评估价值类型的内涵探讨

资产评估常用方法的比较研究

资产评估要素及其关系研究

基于成本法的专用机电设备资产评估的关键问题研究

基于市场法的通用机电设备资产评估的关键问题研究

基于收益法的无形资产评估的关键问题研究

基于市场法的房地产评估的关键问题研究

基于收益法的企业价值评估的关键问题研究

资产评估的预测性与科学性的辩证关系探讨

资产评估客观性保证的关键措施研究

资产预期收益的估算方法研究

资产评估操作中折现率选择的影响因素分析

资产特征对评估方案设计的影响作用分析

资产评估客观

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